为进一步规范财务管理制度,梳理财务工作中的细节,根据校发[2016]168号关于《教育部对我校“小金库”重点检查发现问题的整改工作方案》的通知,商贸服务中心于10月12日、13日对中心所有部门/门店的财务管理环节进行了突击全面大检查。
据悉,中心经理班子多次“碰头”,认真研究落实文件精神,拟定自查计划。此次财务专项检查由中心班子成员、监察部、市场营运部、部分业务骨干等参与监察,并邀请了集团财务人员全程参与,专业指导。监察小组重点对当班收银员备用金、收银款进行了清点核查,并随机对部分商品实物库存与电脑库存进行了比对,同时对自查过程中出现的一些小问题提出了具体整改措施。整个监察过程高效、有序,既涵盖了中心各个部门财务管理中的各个环节,也体现了检查的突击性和影响力。
“此次自查是对商贸财务各环节的全面反省。”商贸服务中心总经理商珺强调,后期中心还将按集团财务管理要求进一步强化财务管理督查工作,组织由分管经理带队的检查小组,每月不定时抽查各部门、门店财务管理执行情况。通过常态化监督管理,督促相关岗位人员严格遵守财务管理制度,规范化操作,形成财务风险防范长效机制,促进商贸服务中心事业健康、长足发展。
文:周晓萍
审核人:马勇